请问一下:内部审计工作除了做项目外,日常工作有哪些?
1、审计档案管理 2、岗位教育 3、内审制度的编制、补充、完善 4、部门定期业务交流会,向决策层汇报,提交书面报告 5、与各部门、各被审单位的日常沟通 6、内审人员的招聘、培训、实习。
7、整改事项的后续跟踪、复查,提出奖惩建议 8、评价、完善公司治理结构、风险管理、控制流程,促进企业经营管理水平的提高,帮助公司实现企业价值最大化的管理目标。审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计员的工作内容:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议 8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程
iso9001内部审核范围有哪些?
1、客户来厂审查的陪同与处理﹔
2、客户审查不合格事项的回复与跟踪确认﹔
3、客户要求提交环保资料的确认﹔
4、我司相关环保信息向供货商的传达﹔
5、要求供货商提交的环保资料之确认﹔
6、管理评审相关事项的跟进﹔
7、内部审查的制定、确认与监督执行﹔
8、外部审查的准备与陪同及不合格项的改善跟踪与回复﹔
国企内审人员岗位职责?
1.在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2.严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。
3.及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。
4.按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。
5.按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
审核的分类有哪些?
审核的分类方式

Skyhuang
通过审核了解过程,从而获得认证。
审核是经过授权和获得相应资格的审核员所从事的活动,是审核员收集客观证据,发现不合格,以促进管理体系持续改进的过程。
审核形式通常包括:
1、内部审核,也称第一方审核。
2、外部审核,包括顾客审核(也称第二方审核)和认证机构审核(也称第三方审核)。
审核范围可分为以下几类;
1、常规审核(全面审核)。常规审核是指对管理体系进行的定期的全面审核,是为完善管理体系或取得认证注册而进行的。
2、专项审核(部分审核)。专项审核是指由于不同需要而对管理体系要素有选择性的审核,是为改进或重点审核某部分工作而进行的。例如:设计质量审核、采购质量审核等。
3、跟踪审核。跟踪审核也是一种专项审核。不同点是,跟踪审核主要用以验证前次审核后纠正措施是否实施并有效,不符合项是否得到消除。
4、监督审核。监督审核也是一种专项审核。不同点是,监督审核主要用以验证其是否持续满足认证标准的要求,这是促使管理体系有效保持和不断改进的主要手段。
质量管理体系审核是对质量管理体系的实施情况和效果进行客观的评价。它是对质量管理体系活动进行检查的有效手段,也是推动质量改进的重要手段。 质量管理体系的审核通常分为三种类型: ⑴第一方审核,即内部审核,是由组织自己或以组织名义进行的审核。其目的是:①确保质量管理体系持续有效和持续改进的需要;②为第二方审核、第三方审核做准备,以减少外部审核的风险。 ⑵第二方审核,由组织的顾客或顾客委托他人以顾客名义进行的审核。其目的是:①合同前的评定;②合同签订后的检查;③促进组织或供方改进质量管理体系。 ⑶第三方审核,由独立于第一方和第二方的外部组织进行的审核,这类组织是经过权威机构认可的。申请第三方审核的目的是:①获得认证证书,为潜在的顾客提供信任;②减少第二方审核,节省费用;③健全和完善质量管理体系;④查证是否满足法规或其他规定的要求。
审核分类有以下几种:
一、按审核委托方分为:第一方审核、第二方审核、第三方审核。
二、按认证审核的时期序列分为:初次审核、监督审核、再认证审核。
三、按认证领域分为:管理体系审核、产品审核、过程审核、服务审查/评价。
四、在特殊情况下的审核类型:多体系(结合)审核、联合审核、特殊审核。